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2022年信阳强制隔离戒毒所部门预算公开

发布时间:2022-03-09

2022年信阳强戒所预算公开.xlsx

 

第一部分 信阳强制隔离戒毒所概况 

一、主要职能

     二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 信阳强制隔离戒毒所2022年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 信阳强制隔离戒毒所2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表

、项目支出表

十一部门预算项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

信阳强制隔离戒毒所概况

 

一、信阳强制隔离戒毒所主要职责

(一贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策

(二)依法执行强制隔离戒毒决定,收治强制隔离戒毒人员

(三)依法对强制隔离戒毒人员实施管理教育矫治组织习艺劳动生产和职业技能培训;

( 四 )负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理疾病防治和心理矫治工作。

 

二、局机构设置

    一)办公室

  协调机关日常工作;负责文秘会务信息保密档案政务公开安全保卫精神文明建设和社会治安综合治理等工作。

(二)政治处

  负责党务和思想政治工作;负责干部人事机构编制劳资和老干部工作;负责干警培训和警衔评定升降工作;负责全所基层党组织建设和工会共青团妇女计划生育等工作。

(三)监察审计科

  负责纪检监察审计党风廉政建设和警务督察工作;组织执法执纪检查监督,审理或立案调查管理权限范围内违纪违法案件;负责办理上级部门交办的督察事项。

(四)所政管理科

  研究起草戒毒管理工作制度并组织实施;负责办理戒毒人员的收容遣送调配;负责办理戒毒人员奖惩所外执行所外就医加减期(解除)等呈报手续;审查处理戒毒人员的申诉检举控告。

(五)教育矫治科

  制定戒毒教育工作计划并组织实施;负责对戒毒人员进行职业技能培训和心理矫治工作;组织社会帮教活动和社会调查;指导落实戒毒人员诊断评估工作;定期对解除人员进行矫治质量等问题的跟踪调查。

(六)生活卫生科

  制定戒毒生活卫生工作计划并组织实施;负责戒毒人员的伙食管理卫生安全管理和生活日用品供应工作;负责戒毒人员入所体检疾病医疗卫生防疫生理脱瘾戒毒治疗和身体康复训练工作。

(七)习艺劳动科

  负责习艺劳动的规划计划和新上习艺项目的可行性研究和报批工作并组织实施;负责建立健全安全生产规章制度并负责组织实施;组织开展安全生产宣传教育工作。

(八)警戒科

  负责警戒和安全防范工作;负责检查监督安全防范设施的管理使用情况;负责防暴反暴突发事件应急处置工作;负责重点部位的监督检查工作;负责枪支和警用装备的管理。

(九)行财装备科

  负责行政事务和财务核算;负责落实财政经费保障工作;负责警用车辆的配备管理和后勤保障工作。

(十)戒毒一大队

  依法对戒毒人员实施管理和教育矫治;负责落实安全生产责任制;协助开展心理健康教育和心理矫治;落实戒毒康复管理工作。

(十一)戒毒二大队

  依法对戒毒人员实施管理和教育矫治;负责落实安全生产责任制;协助开展心理健康教育和心理矫治;落实戒毒康复管理工作。

(十二)戒毒三大队

  依法对戒毒人员实施管理和教育矫治;负责落实安全生产责任制;协助开展心理健康教育和心理矫治;落实戒毒康复管理工作。

 

三、信阳强制隔离戒毒所预算算单位构成

信阳强制隔离戒毒所没有所单位,公开的就是本级预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

信阳强制隔离戒毒所2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

信阳强制隔离戒毒所2022年收入总计1438.14万元,支出总计1438.14万元,与2021年预算相比,收入增加92.79万元,增长7%。主要原因:人员增加,所需各项经费增加;支出增加92.79万元,增长7%。主要原因:人员增加,所需各项经费增加

二、收入预算总体情况说明

信阳强制隔离戒毒所2022年收入合计1438.14万元,其中:一般公共预算1438.14万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳强制隔离戒毒所2022年支出合计1438.14万元,其中:基本支出902.36万元,占63%;项目支出535.78万元,占37%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳强制隔离戒毒所2022年一般公共预算收支预算1438.14万元,与 2021年相比一般公共预算增加92.79万元,增长7%,主要原因:人员增加,所需各项经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳强制隔离戒毒所2022年一般公共预算支出年初预算为1438.14万元。主要用于以下方面:公共安全()支出1273万元,占88%、社会保障和就业支出()支出75.5万元,占5%,卫生健康(类)支出36.6万元,占3%、住房保障(类)支出52.9万元,占4%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求,从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳强制隔离戒毒所2022年一般公共预算基本支出902.36万元,其中:人员经费797.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费104.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。

、 “三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为20万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加(减少)0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元无因公出国(境)费预算拨款安排

(二)公务用车购置及运行费16元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费16万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加(减少)0万元,主要原因:无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加(减少)0万元,主要原因:本单位严格控制公务用车运行维护费支出,车辆编制无变化

(三)公务接待费4 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加(减少)0万元。主要原因:本单位严格控制公务接待支出

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

信阳强制隔离戒毒所2022年机关运行经费支出预算104.6万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元无政府采购支出。

(三)绩效目标设置情况

2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2021年期末,我共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我所负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

信阳强制隔离戒毒所2022年度部门预算表(十一张表)


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